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    保定交投集團組織學習宣傳《河北省內部審計規定》
    發布時間:2023-12-01 16:45:09

    為進一步提升內部審計監督質量和水平,規范集團內部審計工作,增強審計監督效能,交投集團風控審計部組織各子公司內部審計人員深入學習貫徹《河北省內部審計規定》,逐一解讀研學八章四十七項條款,引導集團公司內審干部自覺將新思維新方法融入日常工作。

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    會議通過對《河北省內部審計規定》解讀,結合交投集團內部審計業務實際,逐條對新修訂的規定進行了研學,重點關注“內部審計管理職責”、“內部審計機構”、“內部審計職責和權限”“內部審計程序”“內部審計整改和結果運用”和“審計機關指導和監督”相關的條款內容。

    大家一致認為,新修訂的《河北省內部審計規定》強調了黨對內部審計工作的領導,明確了內部審計管理職責、職責權限,規范了內部審計工作程序,完善了內部審計制度,增強了內部審計監督效能,強化了內部審計問題的整改,推動交投集團內部審計工作高質量發展。

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    在今后的工作中,交投集團將堅持《河北省內部審計規定》中的新思維、新方法融入到實際工作中,統籌內部審計力量,整合審計資源,建立健全內審工作機制,進一步提高集團內部審計人員的審計業務水平。

    保定交通建設投資集團有限公司

    2023年11月30日




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